Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/3
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/3
- Popis plneniaEE PP - Vodojem zálohy 1-12/2023
- Cena4 404,00 EUR
- Dátum doručenia3.1.2023
- Dátum splatnosti31.12.2023
- Dátum úhrady15.2.2023
- Dátum vystavenia3.1.2023
- Dátum zverejnenia31.1.2023
- OdberateľObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľSlovenská energetika, a.s., Bytčianska 371/121, 010 01 Žilina
- IČO46768548
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web