Obsah
Detail faktúryč.: DF2023/202
Faktúra
- Číslo faktúryDF2023/202
- Číslo objednávky
- Popis plneniaKanc.potreby 2023
- Cena118,40 EUR
- Dátum doručenia22.8.2023
- Dátum splatnosti30.8.2023
- Dátum úhrady25.8.2023
- Dátum vystavenia16.8.2023
- Dátum zverejnenia31.8.2023
- OdberateľObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľKORESS s.r.o., M.R.Štefánika 1449, 962 11 Detva
- IČO47073675
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web