Obsah
Detail faktúry č.: DF2019/529
Faktúra
- Číslo faktúryDF2019/529
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaVyúčtovanie EE - EIC 24ZSS1213802000V MFK 1-12/2019
- Cena74,65 EUR
- Dátum doručenia31.12.2019
- Dátum splatnosti14.1.2020
- Dátum úhrady
- Dátum vystavenia31.12.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia31.12.2019
- OdberateľObec Vígľaš
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľEnergie2, a.s.,Lazaretská 3,810 08,Bratislava
- IČO46113177
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty